Dados do Empenho:

Número:01080053

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 50.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01080053.003

Valor Total da Liquidação:R$ 19.389,04

Valor Total Liquidado:R$ 16.405,72

Pagamento de Restos a Pagar 08020005

Pago em: 08/02/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: CONSTRUCOES E LOCACOES ANSA EIRELI (01.316.772/0001-08)

Valor Total: R$ 19.389,04

Valor do INSS: R$ 1.886,01

Valor do ISS: R$ 685,82

Valor do IRRF: R$ 411,49

Valor Líquido Pago: R$ 16.405,72


Histórico:

NF 245 REF NOV/2023