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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 08020005
Número:01080053
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 50.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01080053.003
Valor Total da Liquidação:R$ 19.389,04
Valor Total Liquidado:R$ 16.405,72
Pagamento de Restos a Pagar 08020005
Pago em: 08/02/2024Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: CONSTRUCOES E LOCACOES ANSA EIRELI (01.316.772/0001-08)
Valor Total: R$ 19.389,04
Valor do INSS: R$ 1.886,01
Valor do ISS: R$ 685,82
Valor do IRRF: R$ 411,49
Valor Líquido Pago: R$ 16.405,72
Histórico:
NF 245 REF NOV/2023