Dados do Empenho:

Número:30110033

Valor Total do Empenho:R$ 190.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 171.575,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:30110033.003

Valor Total da Liquidação:R$ 61.785,72

Valor Total Liquidado:R$ 61.785,72

Pagamento de Restos a Pagar 18010134

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 61.785,72

Valor Líquido Pago: R$ 61.785,72


Histórico: