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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 18010134
Número:30110033
Valor Total do Empenho:R$ 190.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 171.575,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:30110033.003
Valor Total da Liquidação:R$ 61.785,72
Valor Total Liquidado:R$ 61.785,72
Pagamento de Restos a Pagar 18010134
Pago em: 18/01/2024Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 61.785,72
Valor Líquido Pago: R$ 61.785,72
Histórico: