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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 08020010
Número:01090046
Valor Total do Empenho:R$ 477.074,00
Valor Total Liquidado:R$ 465.204,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01090046.010
Valor Total da Liquidação:R$ 28.580,00
Valor Total Liquidado:R$ 28.237,04
Pagamento de Restos a Pagar 08020010
Pago em: 08/02/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (41.138.978/0001-00)
Valor Total: R$ 28.580,00
Valor do IRRF: R$ 342,96
Valor Líquido Pago: R$ 28.237,04
Histórico:
NF 1108 RFE DEZ/2023