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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 08020012
Número:14080005
Valor Total do Empenho:R$ 236.720,00
Valor Total Liquidado:R$ 190.239,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14080005.006
Valor Total da Liquidação:R$ 78.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 77.064,00
Pagamento de Restos a Pagar 08020012
Pago em: 08/02/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (41.138.978/0001-00)
Valor Total: R$ 78.000,00
Valor do IRRF: R$ 936,00
Valor Líquido Pago: R$ 77.064,00
Histórico:
NF 1110 REF DEZ/2023