Dados do Empenho:

Número:01090046

Valor Total do Empenho:R$ 477.074,00

Valor Total Liquidado:R$ 465.204,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01090046.011

Valor Total da Liquidação:R$ 8.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.002,80

Pagamento de Restos a Pagar 08020014

Pago em: 08/02/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (41.138.978/0001-00)

Valor Total: R$ 8.100,00

Valor do IRRF: R$ 97,20

Valor Líquido Pago: R$ 8.002,80


Histórico:

NF 1126 REF DEZ/2023