Dados do Empenho:

Número:14080005

Valor Total do Empenho:R$ 236.720,00

Valor Total Liquidado:R$ 190.239,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:14080005.007

Valor Total da Liquidação:R$ 9.105,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.995,74

Pagamento de Restos a Pagar 08020016

Pago em: 08/02/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (41.138.978/0001-00)

Valor Total: R$ 9.105,00

Valor do IRRF: R$ 109,26

Valor Líquido Pago: R$ 8.995,74


Histórico:

NF 1123 REF DEZ/2023