- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 08020018
Número:31080016
Valor Total do Empenho:R$ 40.242,50
Valor Total Liquidado:R$ 39.577,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:31080016.003
Valor Total da Liquidação:R$ 8.457,50
Valor Total Liquidado:R$ 8.356,01
Pagamento de Restos a Pagar 08020018
Pago em: 08/02/2024Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Credor: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (41.138.978/0001-00)
Valor Total: R$ 8.457,50
Valor do IRRF: R$ 101,49
Valor Líquido Pago: R$ 8.356,01
Histórico:
NF 1067 REF NOV/2023