- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 08020020
Número:22030024
Valor Total do Empenho:R$ 289.737,50
Valor Total Liquidado:R$ 49.200,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:22030024.007
Valor Total da Liquidação:R$ 6.918,40
Valor Total Liquidado:R$ 6.835,38
Pagamento de Restos a Pagar 08020020
Pago em: 08/02/2024Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (41.138.978/0001-00)
Valor Total: R$ 6.918,40
Valor do IRRF: R$ 83,02
Valor Líquido Pago: R$ 6.835,38
Histórico:
NF 1068 RFE NOV/2023