Dados do Empenho:

Número:22030024

Valor Total do Empenho:R$ 289.737,50

Valor Total Liquidado:R$ 49.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:22030024.007

Valor Total da Liquidação:R$ 6.918,40

Valor Total Liquidado:R$ 6.835,38

Pagamento de Restos a Pagar 08020020

Pago em: 08/02/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (41.138.978/0001-00)

Valor Total: R$ 6.918,40

Valor do IRRF: R$ 83,02

Valor Líquido Pago: R$ 6.835,38


Histórico:

NF 1068 RFE NOV/2023