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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 08020026
Número:20090005
Valor Total do Empenho:R$ 1.025.900,00
Valor Total Liquidado:R$ 869.900,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:20090005.013
Valor Total da Liquidação:R$ 56.718,00
Valor Total Liquidado:R$ 56.037,38
Pagamento de Restos a Pagar 08020026
Pago em: 08/02/2024Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (41.138.978/0001-00)
Valor Total: R$ 56.718,00
Valor do IRRF: R$ 680,62
Valor Líquido Pago: R$ 56.037,38
Histórico:
NF 1024 REF NOV/2023