Dados do Empenho:

Número:20090005

Valor Total do Empenho:R$ 1.025.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 869.900,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:20090005.016

Valor Total da Liquidação:R$ 132.782,20

Valor Total Liquidado:R$ 131.188,81

Pagamento de Restos a Pagar 08020030

Pago em: 08/02/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (41.138.978/0001-00)

Valor Total: R$ 132.782,20

Valor do IRRF: R$ 1.593,39

Valor Líquido Pago: R$ 131.188,81


Histórico:

NF 1071 RFE DEZ/2023