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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 08020030
Número:20090005
Valor Total do Empenho:R$ 1.025.900,00
Valor Total Liquidado:R$ 869.900,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:20090005.016
Valor Total da Liquidação:R$ 132.782,20
Valor Total Liquidado:R$ 131.188,81
Pagamento de Restos a Pagar 08020030
Pago em: 08/02/2024Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (41.138.978/0001-00)
Valor Total: R$ 132.782,20
Valor do IRRF: R$ 1.593,39
Valor Líquido Pago: R$ 131.188,81
Histórico:
NF 1071 RFE DEZ/2023