Dados do Empenho:

Número:01120075

Valor Total do Empenho:R$ 910,96

Valor Total Liquidado:R$ 910,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01120075.002

Valor Total da Liquidação:R$ 537,16

Valor Total Liquidado:R$ 537,16

Pagamento de Restos a Pagar 18010139

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 537,16

Valor Líquido Pago: R$ 537,16


Histórico: