Dados do Empenho:

Número:29120013

Valor Total do Empenho:R$ 53.283,93

Valor Total Liquidado:R$ 53.283,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:29120013.001

Valor Total da Liquidação:R$ 53.283,93

Valor Total Liquidado:R$ 53.283,93

Pagamento de Restos a Pagar 18010144

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 53.283,93

Valor Líquido Pago: R$ 53.283,93


Histórico: