- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 18010154
Número:01120081
Valor Total do Empenho:R$ 28.040,85
Valor Total Liquidado:R$ 28.040,85
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01120081.002
Valor Total da Liquidação:R$ 16.534,65
Valor Total Liquidado:R$ 16.534,65
Pagamento de Restos a Pagar 18010154
Pago em: 18/01/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 16.534,65
Valor Líquido Pago: R$ 16.534,65
Histórico: