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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 08020048
Número:01120244
Valor Total do Empenho:R$ 64.180,00
Valor Total Liquidado:R$ 64.180,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01120244.001
Valor Total da Liquidação:R$ 64.180,00
Valor Total Liquidado:R$ 62.896,40
Pagamento de Restos a Pagar 08020048
Pago em: 08/02/2024Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA
Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)
Valor Total: R$ 64.180,00
Valor do ISS: R$ 1.283,60
Valor Líquido Pago: R$ 62.896,40
Histórico:
NF 80 REF DEZ/2023