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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 08020050
Número:03110005
Valor Total do Empenho:R$ 12.202,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.026,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03110005.002
Valor Total da Liquidação:R$ 9.850,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.850,00
Pagamento de Restos a Pagar 08020050
Pago em: 08/02/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 56 - Serviços Médico-Hospitalar Prestados na Atenção Básica
Credor: SUPERAKIDS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA (30.914.773/0001-44)
Valor Total: R$ 9.850,00
Valor Líquido Pago: R$ 9.850,00
Histórico:
NF 2368 REF DEZ/2023