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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 08020052
Número:22030025
Valor Total do Empenho:R$ 27.753,66
Valor Total Liquidado:R$ 27.753,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 08020052
Pago em: 08/02/2024Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Credor: MANOEL GIORDANO MARQUES DA COSTA (224.157.693-04)
Valor Total: R$ 798,66
Valor Líquido Pago: R$ 798,66
Histórico:
DREF MARÇO/2023