Dados do Empenho:

Número:21070003

Valor Total do Empenho:R$ 5.632,42

Valor Total Liquidado:R$ 5.257,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:21070003.006

Valor Total da Liquidação:R$ 590,53

Valor Total Liquidado:R$ 590,53

Pagamento de Restos a Pagar 18010157

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 590,53

Valor Líquido Pago: R$ 590,53


Histórico:

REFERENTE A RESTOS A PAGAR - NEO NFS Nº 596037