- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 18010177
Número:01120087
Valor Total do Empenho:R$ 61.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 50.667,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01120087.002
Valor Total da Liquidação:R$ 29.876,75
Valor Total Liquidado:R$ 29.398,19
Pagamento de Restos a Pagar 18010177
Pago em: 18/01/2024Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 29.876,75
Valor Líquido Pago: R$ 29.398,19
Histórico: