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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 18010180
Número:29120020
Valor Total do Empenho:R$ 104.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 103.764,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:29120020.001
Valor Total da Liquidação:R$ 103.764,66
Valor Total Liquidado:R$ 88.764,66
Pagamento de Restos a Pagar 18010180
Pago em: 18/01/2024Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 103.764,66
Valor Líquido Pago: R$ 88.764,66
Histórico: