Dados do Empenho:

Número:01120252

Valor Total do Empenho:R$ 54.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 54.175,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01120252.001

Valor Total da Liquidação:R$ 54.175,75

Valor Total Liquidado:R$ 54.056,11

Pagamento de Restos a Pagar 18010187

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 54.175,75

Valor Líquido Pago: R$ 54.056,11


Histórico: