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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09020033
Número:28090025
Valor Total do Empenho:R$ 67.072,05
Valor Total Liquidado:R$ 67.072,05
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:28090025.004
Valor Total da Liquidação:R$ 11.828,78
Valor Total Liquidado:R$ 11.828,78
Pagamento de Restos a Pagar 09020033
Pago em: 09/02/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Credor: HOMA - HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU (41.574.047/0001-46)
Valor Total: R$ 11.828,78
Valor Líquido Pago: R$ 11.828,78
Histórico:
NF 590 REF OUT/2023