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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 12010094
Número:01090143
Valor Total do Empenho:R$ 312.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 78.200,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 234.600,00
Número:01090143.004
Valor Total da Liquidação:R$ 78.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 72.100,40
Pagamento de Restos a Pagar 12010094
Pago em: 12/01/2023Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 06 - Locação de softwares
Credor: INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)
Valor Total: R$ 78.200,00
Valor do ISS: R$ 2.346,00
Valor do IRRF: R$ 3.753,60
Valor Líquido Pago: R$ 72.100,40
Histórico: