Dados do Empenho:

Número:01090143

Valor Total do Empenho:R$ 312.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 78.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 234.600,00

Dados da Liquidação:

Número:01090143.004

Valor Total da Liquidação:R$ 78.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 72.100,40

Pagamento de Restos a Pagar 12010094

Pago em: 12/01/2023

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 06 - Locação de softwares

Credor: INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)

Valor Total: R$ 78.200,00

Valor do ISS: R$ 2.346,00

Valor do IRRF: R$ 3.753,60

Valor Líquido Pago: R$ 72.100,40


Histórico: