- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 15020035
Número:12090002
Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 600.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:12090002.002
Valor Total da Liquidação:R$ 465.038,87
Valor Total Liquidado:R$ 402.423,43
Pagamento de Restos a Pagar 15020035
Pago em: 15/02/2024Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (05.162.341/0001-87)
Valor Total: R$ 465.038,87
Valor do INSS: R$ 36.251,04
Valor do ISS: R$ 16.477,75
Valor do IRRF: R$ 9.886,65
Valor Líquido Pago: R$ 402.423,43
Histórico: