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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09010014
Número:03080005
Valor Total do Empenho:R$ 49.982,16
Valor Total Liquidado:R$ 43.255,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.726,86
Número:03080005.002
Valor Total da Liquidação:R$ 8.346,36
Valor Total Liquidado:R$ 8.346,36
Pagamento de Restos a Pagar 09010014
Pago em: 09/01/2023Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 8.346,36
Valor Líquido Pago: R$ 8.346,36
Histórico: