Dados do Empenho:

Número:20070020

Valor Total do Empenho:R$ 16.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.901,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:20070020.006

Valor Total da Liquidação:R$ 1.181,05

Valor Total Liquidado:R$ 1.181,05

Pagamento de Restos a Pagar 16020009

Pago em: 16/02/2024

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.181,05

Valor Líquido Pago: R$ 1.181,05


Histórico: