- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 16020022
Número:26100008
Valor Total do Empenho:R$ 48.608,00
Valor Total Liquidado:R$ 18.106,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.336,72
Número:26100008.002
Valor Total da Liquidação:R$ 8.992,48
Valor Total Liquidado:R$ 8.524,87
Pagamento de Restos a Pagar 16020022
Pago em: 16/02/2024Unidade Orçamentária 0790 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Credor: ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME (06.043.276/0001-33)
Valor Total: R$ 8.992,48
Valor do ISS: R$ 359,70
Valor do IRRF: R$ 107,91
Valor Líquido Pago: R$ 8.524,87
Histórico: