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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 01020137
Número:01120167
Valor Total do Empenho:R$ 56.692,78
Valor Total Liquidado:R$ 40.922,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01120167.002
Valor Total da Liquidação:R$ 11.364,25
Valor Total Liquidado:R$ 7.037,61
Pagamento de Restos a Pagar 01020137
Pago em: 01/02/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 11.364,25
Valor Líquido Pago: R$ 7.037,61
Histórico: