Dados do Empenho:

Número:30100002

Valor Total do Empenho:R$ 64.239,89

Valor Total Liquidado:R$ 63.859,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 380,17

Dados da Liquidação:

Número:30100002.004

Valor Total da Liquidação:R$ 5.814,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.814,00

Pagamento de Restos a Pagar 19020027

Pago em: 19/02/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 2704000000 - Transf União de Royalty Petróleo e Gás

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Credor: C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)

Valor Total: R$ 5.814,00

Valor Líquido Pago: R$ 5.814,00


Histórico: