- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09010015
Número:03080005
Valor Total do Empenho:R$ 49.982,16
Valor Total Liquidado:R$ 43.255,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.726,86
Número:03080005.001
Valor Total da Liquidação:R$ 25.133,70
Valor Total Liquidado:R$ 25.133,70
Pagamento de Restos a Pagar 09010015
Pago em: 09/01/2023Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 25.133,70
Valor Líquido Pago: R$ 25.133,70
Histórico: