Dados do Empenho:

Número:01120275

Valor Total do Empenho:R$ 445.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 444.858,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 141,05

Dados da Liquidação:

Número:01120275.004

Valor Total da Liquidação:R$ 59.968,75

Valor Total Liquidado:R$ 59.548,75

Pagamento de Restos a Pagar 19020105

Pago em: 19/02/2024

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE

Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Valor Total: R$ 59.968,75

Valor do ISS: R$ 420,00

Valor Líquido Pago: R$ 59.548,75


Histórico: