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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 19020150
Número:13070016
Valor Total do Empenho:R$ 211.548,00
Valor Total Liquidado:R$ 183.549,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:13070016.006
Valor Total da Liquidação:R$ 24.888,00
Valor Total Liquidado:R$ 23.643,60
Pagamento de Restos a Pagar 19020150
Pago em: 19/02/2024Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: RV COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - EIRELI (29.904.292/0001-79)
Valor Total: R$ 24.888,00
Valor do ISS: R$ 1.244,40
Valor Líquido Pago: R$ 23.643,60
Histórico: