Dados do Empenho:

Número:13070016

Valor Total do Empenho:R$ 211.548,00

Valor Total Liquidado:R$ 183.549,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:13070016.006

Valor Total da Liquidação:R$ 24.888,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.643,60

Pagamento de Restos a Pagar 19020150

Pago em: 19/02/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: RV COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - EIRELI (29.904.292/0001-79)

Valor Total: R$ 24.888,00

Valor do ISS: R$ 1.244,40

Valor Líquido Pago: R$ 23.643,60


Histórico: