- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 11010020
Número:01090151
Valor Total do Empenho:R$ 112.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 28.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 84.000,00
Número:01090151.004
Valor Total da Liquidação:R$ 28.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 25.816,00
Pagamento de Restos a Pagar 11010020
Pago em: 11/01/2023Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 06 - Locação de softwares
Credor: INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)
Valor Total: R$ 28.000,00
Valor do ISS: R$ 840,00
Valor do IRRF: R$ 1.344,00
Valor Líquido Pago: R$ 25.816,00
Histórico: