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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 21020151
Número:06110011
Valor Total do Empenho:R$ 25.892,97
Valor Total Liquidado:R$ 14.696,01
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.198,86
Número:06110011.002
Valor Total da Liquidação:R$ 10.497,15
Valor Total Liquidado:R$ 9.206,01
Pagamento de Restos a Pagar 21020151
Pago em: 21/02/2024Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Valor Total: R$ 10.497,15
Valor do INSS: R$ 577,34
Valor do ISS: R$ 209,94
Valor do IRRF: R$ 503,86
Valor Líquido Pago: R$ 9.206,01
Histórico: