Dados do Empenho:

Número:15120011

Valor Total do Empenho:R$ 21.690,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.690,00

Dados da Liquidação:

Número:15120011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.880,00

Pagamento de Restos a Pagar 22020092

Pago em: 22/02/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: F R SOUZA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA (29.160.557/0001-71)

Valor Total: R$ 10.000,00

Valor do IRRF: R$ 120,00

Valor Líquido Pago: R$ 9.880,00


Histórico: