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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 23020018
Número:29050010
Valor Total do Empenho:R$ 629.040,31
Valor Total Liquidado:R$ 620.303,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.736,67
Número:29050010.008
Valor Total da Liquidação:R$ 87.366,71
Valor Total Liquidado:R$ 81.949,97
Pagamento de Restos a Pagar 23020018
Pago em: 23/02/2024Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO E HOSPITALAR LTDA – ME (00.087.877/0001-61)
Valor Total: R$ 87.366,71
Valor do ISS: R$ 4.368,34
Valor do IRRF: R$ 1.048,40
Valor Líquido Pago: R$ 81.949,97
Histórico: