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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 18010203
Número:02010624
Valor Total do Empenho:R$ 134.403,81
Valor Total Liquidado:R$ 70.604,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.598,04
Número:02010624.012
Valor Total da Liquidação:R$ 6.162,34
Valor Total Liquidado:R$ 6.088,41
Pagamento de Restos a Pagar 18010203
Pago em: 18/01/2024Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 6.162,34
Valor Líquido Pago: R$ 6.088,41
Histórico: