Dados do Empenho:

Número:22080005

Valor Total do Empenho:R$ 42.828,00

Valor Total Liquidado:R$ 30.876,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:22080005.003

Valor Total da Liquidação:R$ 9.462,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.676,65

Pagamento de Restos a Pagar 23020079

Pago em: 23/02/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)

Valor Total: R$ 9.462,00

Valor do INSS: R$ 312,25

Valor do ISS: R$ 473,10

Valor Líquido Pago: R$ 8.676,65


Histórico:

NF 524 REF DEZ/2024