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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 23020104
Número:04050010
Valor Total do Empenho:R$ 23.222,08
Valor Total Liquidado:R$ 23.222,08
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:04050010.008
Valor Total da Liquidação:R$ 2.902,76
Valor Total Liquidado:R$ 2.763,43
Pagamento de Restos a Pagar 23020104
Pago em: 23/02/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Valor Total: R$ 2.902,76
Valor do IRRF: R$ 139,33
Valor Líquido Pago: R$ 2.763,43
Histórico: