Dados do Empenho:

Número:04050010

Valor Total do Empenho:R$ 23.222,08

Valor Total Liquidado:R$ 23.222,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:04050010.008

Valor Total da Liquidação:R$ 2.902,76

Valor Total Liquidado:R$ 2.763,43

Pagamento de Restos a Pagar 23020104

Pago em: 23/02/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 2.902,76

Valor do IRRF: R$ 139,33

Valor Líquido Pago: R$ 2.763,43


Histórico: