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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 05010017
Número:30120009
Valor Total do Empenho:R$ 28.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 28.500,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:30120009.001
Valor Total da Liquidação:R$ 28.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 28.500,00
Pagamento de Restos a Pagar 05010017
Pago em: 05/01/2023Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-elemento de Despesa 45 - Jetons a conselheiros
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 28.500,00
Valor Líquido Pago: R$ 28.500,00
Histórico: