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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 26020016
Número:01120199
Valor Total do Empenho:R$ 420.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 385.167,74
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.832,26
Número:01120199.001
Valor Total da Liquidação:R$ 385.167,74
Valor Total Liquidado:R$ 385.167,74
Pagamento de Restos a Pagar 26020016
Pago em: 26/02/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Credor: CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HIPERT. ARTERIAL LTDA (12.360.343/0001-46)
Valor Total: R$ 385.167,74
Valor Líquido Pago: R$ 385.167,74
Histórico:
NF 573 REF DEZ/2023