Dados do Empenho:

Número:01120199

Valor Total do Empenho:R$ 420.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 385.167,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.832,26

Dados da Liquidação:

Número:01120199.001

Valor Total da Liquidação:R$ 385.167,74

Valor Total Liquidado:R$ 385.167,74

Pagamento de Restos a Pagar 26020016

Pago em: 26/02/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Credor: CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HIPERT. ARTERIAL LTDA (12.360.343/0001-46)

Valor Total: R$ 385.167,74

Valor Líquido Pago: R$ 385.167,74


Histórico:

NF 573 REF DEZ/2023