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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 26020017
Número:08120005
Valor Total do Empenho:R$ 93.151,46
Valor Total Liquidado:R$ 33.366,26
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.785,20
Número:08120005.004
Valor Total da Liquidação:R$ 23.383,88
Valor Total Liquidado:R$ 23.383,88
Pagamento de Restos a Pagar 26020017
Pago em: 26/02/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Credor: CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HIPERT. ARTERIAL LTDA (12.360.343/0001-46)
Valor Total: R$ 23.383,88
Valor Líquido Pago: R$ 23.383,88
Histórico:
NF 573 REF DEZ/2023