Dados do Empenho:

Número:13110013

Valor Total do Empenho:R$ 266.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 264.913,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.086,23

Dados da Liquidação:

Número:13110013.018

Valor Total da Liquidação:R$ 1.925,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.925,00

Pagamento de Restos a Pagar 27020026

Pago em: 27/02/2024

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE

Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Valor Total: R$ 1.925,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.925,00


Histórico:

NF 8742 REF DEZ/2023