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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 12010107
Número:01090124
Valor Total do Empenho:R$ 17.130,40
Valor Total Liquidado:R$ 8.849,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01090124.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.849,40
Valor Total Liquidado:R$ 8.849,40
Pagamento de Restos a Pagar 12010107
Pago em: 12/01/2023Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 07 - Gêneros de alimentação
Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)
Valor Total: R$ 8.849,40
Valor Líquido Pago: R$ 8.849,40
Histórico: