Dados do Empenho:

Número:01110202

Valor Total do Empenho:R$ 113.686,19

Valor Total Liquidado:R$ 112.943,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 742,59

Dados da Liquidação:

Número:01110202.001

Valor Total da Liquidação:R$ 89.909,05

Valor Total Liquidado:R$ 86.036,56

Pagamento de Restos a Pagar 27020077

Pago em: 27/02/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Credor: DAVITA UTR SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA (03.254.428/0001-59)

Valor Total: R$ 89.909,05

Valor do ISS: R$ 2.793,58

Valor do IRRF: R$ 1.078,91

Valor Líquido Pago: R$ 86.036,56


Histórico:

NF 2852 REF NOV/2023