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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 28020020
Número:28080012
Valor Total do Empenho:R$ 511.930,10
Valor Total Liquidado:R$ 511.930,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:28080012.004
Valor Total da Liquidação:R$ 19.072,28
Valor Total Liquidado:R$ 17.413,00
Pagamento de Restos a Pagar 28020020
Pago em: 28/02/2024Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: CONSTRUCOES E LOCACOES ANSA EIRELI (01.316.772/0001-08)
Valor Total: R$ 19.072,28
Valor do INSS: R$ 1.048,97
Valor do ISS: R$ 381,45
Valor do IRRF: R$ 228,86
Valor Líquido Pago: R$ 17.413,00
Histórico:
NF 251 REF DEZ/2023