Dados do Empenho:

Número:28080012

Valor Total do Empenho:R$ 511.930,10

Valor Total Liquidado:R$ 511.930,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:28080012.004

Valor Total da Liquidação:R$ 19.072,28

Valor Total Liquidado:R$ 17.413,00

Pagamento de Restos a Pagar 28020020

Pago em: 28/02/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: CONSTRUCOES E LOCACOES ANSA EIRELI (01.316.772/0001-08)

Valor Total: R$ 19.072,28

Valor do INSS: R$ 1.048,97

Valor do ISS: R$ 381,45

Valor do IRRF: R$ 228,86

Valor Líquido Pago: R$ 17.413,00


Histórico:

NF 251 REF DEZ/2023