Dados do Empenho:

Número:01030177

Valor Total do Empenho:R$ 5.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.896,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 504,00

Dados da Liquidação:

Número:01030177.009

Valor Total da Liquidação:R$ 540,00

Valor Total Liquidado:R$ 533,52

Pagamento de Restos a Pagar 28020038

Pago em: 28/02/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. (50.429.810/0001-36)

Valor Total: R$ 540,00

Valor do IRRF: R$ 6,48

Valor Líquido Pago: R$ 533,52


Histórico:

NF 91566 REF DEZ/2023