Dados do Empenho:

Número:01120235

Valor Total do Empenho:R$ 146.518,83

Valor Total Liquidado:R$ 89.898,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 56.620,05

Dados da Liquidação:

Número:01120235.001

Valor Total da Liquidação:R$ 89.898,78

Valor Total Liquidado:R$ 76.746,41

Pagamento de Restos a Pagar 24010034

Pago em: 24/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 12 - Locação de máquinas e equipamentos

Credor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)

Valor Total: R$ 89.898,78

Valor do INSS: R$ 2.411,27

Valor do ISS: R$ 5.480,15

Valor do IRRF: R$ 5.260,95

Valor Líquido Pago: R$ 76.746,41


Histórico: