Dados do Empenho:

Número:03010447

Valor Total do Empenho:R$ 160.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.941,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 148.058,64

Dados da Liquidação:

Número:03010447.024

Valor Total da Liquidação:R$ 11.752,03

Valor Total Liquidado:R$ 11.752,03

Pagamento de Restos a Pagar 06010030

Pago em: 06/01/2023

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 44 - Serviços de água e esgoto

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 11.752,03

Valor Líquido Pago: R$ 11.752,03


Histórico: