- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 11010037
Número:16110046
Valor Total do Empenho:R$ 17.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.784,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.215,72
Número:16110046.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.975,88
Valor Total Liquidado:R$ 1.975,88
Pagamento de Restos a Pagar 11010037
Pago em: 11/01/2023Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 39 - Material p/ manutenção de veículos
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 1.975,88
Valor Líquido Pago: R$ 1.975,88
Histórico: