Dados do Empenho:

Número:16110046

Valor Total do Empenho:R$ 17.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.784,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.215,72

Dados da Liquidação:

Número:16110046.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.975,88

Valor Total Liquidado:R$ 1.975,88

Pagamento de Restos a Pagar 11010037

Pago em: 11/01/2023

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 39 - Material p/ manutenção de veículos

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 1.975,88

Valor Líquido Pago: R$ 1.975,88


Histórico: