- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 01030013
Número:02050099
Valor Total do Empenho:R$ 26.530,00
Valor Total Liquidado:R$ 26.530,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02050099.008
Valor Total da Liquidação:R$ 3.316,25
Valor Total Liquidado:R$ 3.157,07
Pagamento de Restos a Pagar 01030013
Pago em: 01/03/2024Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: LUCIANA E DE SOUSA EIRELI (30.105.491/0001-04)
Valor Total: R$ 3.316,25
Valor do IRRF: R$ 159,18
Valor Líquido Pago: R$ 3.157,07
Histórico:
NF 11947 REF DEZ/2023