Dados do Empenho:

Número:02050099

Valor Total do Empenho:R$ 26.530,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.530,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02050099.008

Valor Total da Liquidação:R$ 3.316,25

Valor Total Liquidado:R$ 3.157,07

Pagamento de Restos a Pagar 01030013

Pago em: 01/03/2024

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: LUCIANA E DE SOUSA EIRELI (30.105.491/0001-04)

Valor Total: R$ 3.316,25

Valor do IRRF: R$ 159,18

Valor Líquido Pago: R$ 3.157,07


Histórico:

NF 11947 REF DEZ/2023